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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3806 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM JORNAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº007/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2088, REQUISIÇÃO Nº 32052 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1.537,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 PRÉVIO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº007/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2088, REQUISIÇÃO Nº 32052 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1.537,00
12/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERVIÇO - NFSe Nº 7239 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INÊS EM 12/05/14 REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO RS, CFE ORDEM COMPRA Nº 2088, REQUISIÇÃO Nº 32052 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1.537,00
22/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2014 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA EPP - 717 1.537,00
TOTAL 1.537,00 1.537,00 1.537,00
SALDO A PAGAR 0,00