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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3830 Data de lançamento: 08/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM COMPRA Nº2109 REQUISIÇÃO Nº32074 E DOCUMENTO EM ANEXO. 321,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2014 REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM COMPRA Nº2109 REQUISIÇÃO Nº32074 E DOCUMENTO EM ANEXO. 321,55
08/05/2014 REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2109 REQUISIÇÃO Nº 32074 E DOCUMENTO EM ANEXO. 321,55
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1537 PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 321,55
TOTAL 321,55 321,55 321,55
SALDO A PAGAR 0,00