| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA DE PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA DE PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. | 179,00 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 24998 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. | 139,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 139,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179,00 | |||