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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3847 Data de lançamento: 08/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA DE PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA DE PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. 179,00
09/06/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 24998 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº2100 COLETA PREÇO Nº165 REQUISIÇÃO Nº32004 EM ANEXO. 139,00
TOTAL 179,00 139,00 0,00
SALDO A PAGAR 179,00