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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3865 Data de lançamento: 12/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº32066 E ORDEM DE COMPRA Nº2138 EM ANEXO. 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº32066 E ORDEM DE COMPRA Nº2138 EM ANEXO. 18,00
12/05/2014 ESTORNO EMPENHO NESTA DATA POR LANÇAMENTO DE ORDENADOR DE DESPESA INDEVIDO,ORA REGULARIZADO CFE DOCUMENTO ANEXO. -18,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00