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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 12/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2153 REQUISIÇÃO Nº32050 EM ANEXO. 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2153 REQUISIÇÃO Nº32050 EM ANEXO. 18,00
15/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 283058 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 15/05/2014 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2153 REQUISIÇÃO Nº32050 EM ANEXO. 18,00
15/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00