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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Data de lançamento: 12/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE ISOLAR CONEXÃO (H) DO QUADRO RELÓGIO,TIRAR CANO RETORNO(H) PARA SOLDAR DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CFE REQUISIÇÃO Nº32082 ORDEM DE COMPRA Nº2142 EM ANEXO. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE ISOLAR CONEXÃO (H) DO QUADRO RELÓGIO,TIRAR CANO RETORNO(H) PARA SOLDAR DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CFE REQUISIÇÃO Nº32082 ORDEM DE COMPRA Nº2142 EM ANEXO. 180,00
14/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 104 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 14/05/14 REF.SERVIÇO DE ISOLAR CONEXÃO (H) DO QUADRO RELÓGIO,TIRAR CANO RETORNO(H) PARA SOLDAR CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C CFE REQUISIÇÃO Nº32082 ORDEM DE COMPRA Nº2142 EM ANEXO. 180,00
15/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2948 PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2014 SANDRO LUIS ANSOLIN - 7110 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00