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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ENERGIA ELÉTRICA DO RELÓGIO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32164 ORDEM COMPRA Nº2217 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1391048 EM ANEXO. 232,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA DO RELÓGIO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32164 ORDEM COMPRA Nº2217 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1391048 EM ANEXO. 232,43
13/05/2014 LIQUIDADO REF.ENERGIA ELÉTRICA DO RELÓGIO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 32164 ORDEM COMPRA Nº 2217 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1391048 EM ANEXO. 232,43
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 232,43
TOTAL 232,43 232,43 232,43
SALDO A PAGAR 0,00