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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA LUZ DO PÓRTICO DE ENTRADA MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº32153 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392556 ORDEM DE COMPRA Nº2211 EM ANEXO. 40,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA LUZ DO PÓRTICO DE ENTRADA MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº32153 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392556 ORDEM DE COMPRA Nº2211 EM ANEXO. 40,40
13/05/2014 LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA LUZ DO PÓRTICO DE ENTRADA MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº32153 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392556 ORDEM DE COMPRA Nº2211 EM ANEXO. 40,40
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 40,40
TOTAL 40,40 40,40 40,40
SALDO A PAGAR 0,00