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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392060 ORDEM COMPRA Nº2220 REQUISIÇÃO Nº32165 EM ANEXO. 18,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392060 ORDEM COMPRA Nº2220 REQUISIÇÃO Nº32165 EM ANEXO. 18,59
13/05/2014 LIQUIDADO REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1392060 ORDEM COMPRA Nº 2220 REQUISIÇÃO Nº 32165 EM ANEXO. 18,59
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 18,59
TOTAL 18,59 18,59 18,59
SALDO A PAGAR 0,00