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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº 32148 ORDEM DE COMPRA Nº2193 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385979 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.364,85 - CIP ...........R$ 2,478,82 LÍQUIDO......... R$ 113,97 2.364,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº 32148 ORDEM DE COMPRA Nº2193 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1385979 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.364,85 - CIP ...........R$ 2,478,82 LÍQUIDO......... R$ 113,97 2.364,85
13/05/2014 LIQUIDADO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº 32148 ORDEM DE COMPRA Nº 2193 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1385979 EM ANEXO. VALOR BRUTO..... R$ 2.364,85 - CIP ...........R$ 2,478,82 LÍQUIDO......... R$ 113,97 2.364,85
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.364,85
TOTAL 2.364,85 2.364,85 2.364,85
SALDO A PAGAR 0,00