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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3933 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO - COTRIBÁ - CFE ORDEM COMPRA Nº2189 REQUISIÇÃO Nº32126 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1391929 EM ANEXO. 34,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO - COTRIBÁ - CFE ORDEM COMPRA Nº2189 REQUISIÇÃO Nº32126 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1391929 EM ANEXO. 34,35
13/05/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO - COTRIBÁ - CFE ORDEM COMPRA Nº 2189 REQUISIÇÃO Nº 32126 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1391929 EM ANEXO. 34,35
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 34,35
TOTAL 34,35 34,35 34,35
SALDO A PAGAR 0,00