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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2255 REQUISIÇÃO Nº32195 DOCUMENTO Nº220028379337 EM ANEXO. 31,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 REFERENTE FATURA TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº3373 1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2255 REQUISIÇÃO Nº32195 DOCUMENTO Nº220028379337 EM ANEXO. 31,70
14/05/2014 REFERENTE FATURA TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº 3373 1301 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2255 REQUISIÇÃO Nº 32195 DOCUMENTO Nº 220028379337 EM ANEXO. 31,70
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2014 EMBRATEL - 32867 31,70
TOTAL 31,70 31,70 31,70
SALDO A PAGAR 0,00