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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3985 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA Nº1405000206125 DO TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS MAIO DE 2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32187 ORDEM DE COMPRA Nº2231 EM ANEXO. 213,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 REFERENTE FATURA Nº1405000206125 DO TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS MAIO DE 2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32187 ORDEM DE COMPRA Nº2231 EM ANEXO. 213,33
14/05/2014 LIQUIDADO REFERENTE FATURA Nº 1405000206125 DO TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS MAIO DE 2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 32187 ORDEM DE COMPRA Nº 2231 EM ANEXO. 213,33
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2014 OI S A - 3893 213,33
TOTAL 213,33 213,33 213,33
SALDO A PAGAR 0,00