| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº32206 DOCUMENTO Nº1405000062822 EM ANEXO. | 174,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº32206 DOCUMENTO Nº1405000062822 EM ANEXO. | 174,48 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2264 REQUISIÇÃO Nº 32206 DOCUMENTO Nº 1405000062822 EM ANEXO. | 174,48 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2014 OI S A - 3893 | 174,48 | ||
| TOTAL | 174,48 | 174,48 | 174,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||