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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº32206 DOCUMENTO Nº1405000062822 EM ANEXO. 174,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2264 REQUISIÇÃO Nº32206 DOCUMENTO Nº1405000062822 EM ANEXO. 174,48
14/05/2014 LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2264 REQUISIÇÃO Nº 32206 DOCUMENTO Nº 1405000062822 EM ANEXO. 174,48
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2014 OI S A - 3893 174,48
TOTAL 174,48 174,48 174,48
SALDO A PAGAR 0,00