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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS LUMINÁRIAS E BRINQUEDOS DO PLAY GROUND DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32193 ORDEM DE COMPRA Nº2237 EM ANEXO. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS LUMINÁRIAS E BRINQUEDOS DO PLAY GROUND DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº32193 ORDEM DE COMPRA Nº2237 EM ANEXO. 120,00
20/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 3062 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 20/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS LUMINÁRIAS E BRINQUEDOS DO PLAY GROUND DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 32193 ORDEM DE COMPRA Nº 2237 EM ANEXO. 120,00
22/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2014 LUIZ BANDEIRA ME - 128 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00