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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº2242 REQUISIÇÃO Nº32181 EM ANEXO. 263,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº2242 REQUISIÇÃO Nº32181 EM ANEXO. 263,00
16/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 283290 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº 2242 REQUISIÇÃO Nº 32181 EM ANEXO. 263,00
16/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 263,00
TOTAL 263,00 263,00 263,00
SALDO A PAGAR 0,00