| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4012 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2243 E REQUISIÇÃO Nº32182 EM ANEXO. | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2243 E REQUISIÇÃO Nº32182 EM ANEXO. | 209,00 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 283292 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº 2243 E REQUISIÇÃO Nº 32182 EM ANEXO. | 209,00 | ||
| 16/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||