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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº2266 REQUISIÇÃO Nº32211 EM ANEXO. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº2266 REQUISIÇÃO Nº32211 EM ANEXO. 60,00
09/06/2014 LIQUIDADO CFE NF= 288344 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ÓLEO DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº 2266 REQUISIÇÃO Nº 32211 EM ANEXO. 60,00
TOTAL 60,00 60,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00