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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4067 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32263 ORDEM COMPRA Nº2319 EM ANEXO. 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32263 ORDEM COMPRA Nº2319 EM ANEXO. 15,00
23/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 2290 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº 32263 ORDEM COMPRA Nº 2319 EM ANEXO. 15,00
26/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00