| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32263 ORDEM COMPRA Nº2319 EM ANEXO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº32263 ORDEM COMPRA Nº2319 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2290 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA INE 3165 CFE REQUISIÇÃO Nº 32263 ORDEM COMPRA Nº 2319 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||