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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DA SAÚDE, CFE ORDEM COMPRA Nº2314 REQUISIÇÃO Nº32258 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 35,00 INSS(11%)......R$ 3,85 LIQUIDO........R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DA SAÚDE, CFE ORDEM COMPRA Nº2314 REQUISIÇÃO Nº32258 EM ANEXO. BRUTO..........R$ 35,00 INSS(11%)......R$ 3,85 LIQUIDO........R$ 31,15 35,00
20/05/2014 LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 09 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE DA SEC.SAÚDE EM 20/05/14 REF. LAVAGEM REALIZADA VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DA SAÚDE,CFE ORDEM COMPRA Nº 2314 REQUISIÇÃO Nº 32258 EM ANEXO BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00
22/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00