| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32300 ORDEM DE COMPRA Nº2351 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº255.330 EM ANEXO. | 219,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32300 ORDEM DE COMPRA Nº2351 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº255.330 EM ANEXO. | 219,54 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº 32300 ORDEM DE COMPRA Nº 2351 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 255.330 EM ANEXO. | 219,54 | ||
| TOTAL | 219,54 | 219,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 219,54 | |||