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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4094 Data de lançamento: 19/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE TÁXI DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº32284 ORDEM DE COMPRA Nº2339. 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2014 REF.DESPESAS DE TÁXI DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº32284 ORDEM DE COMPRA Nº2339. 259,00
19/05/2014 LIQUIDADO REF.DESPESAS DE TÁXI DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 32284 ORDEM DE COMPRA Nº 2339. 259,00
19/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00