| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 41 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (BOA VISTA)CFE ORDEM DE COMPRA Nº24 REQUISIÇÃO Nº30112 E FATURA EM ANEXO | 380,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (BOA VISTA)CFE ORDEM DE COMPRA Nº24 REQUISIÇÃO Nº30112 E FATURA EM ANEXO | 380,37 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO (BOA VISTA)CFE ORDEM DE COMPRA Nº 24 REQUISIÇÃO Nº 30112 E FATURA EM ANEXO | 380,37 | ||
| 15/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2912 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 380,37 | ||
| TOTAL | 380,37 | 380,37 | 380,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||