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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NELSON ALTMEYER DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4103 Data de lançamento: 19/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOC.ANEXO,ORDEM COMPRA Nº2340 E REQUISIÇÃO Nº32283. 462,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2014 REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOC.ANEXO,ORDEM COMPRA Nº2340 E REQUISIÇÃO Nº32283. 462,02
19/05/2014 LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA QUANDO DE VIAGEM A SANTA MARIA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014 PARTICIPAR TREINAMENTO PARA USO DE MOTONIVELADORA PROCESSO PAC 2 MDA CFE DOC.ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 2340 E REQUISIÇÃO Nº 32283. 462,02
21/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2950 PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2014 NELSON ALTMEYER DE ANDRADE - 6720 462,02
TOTAL 462,02 462,02 462,02
SALDO A PAGAR 0,00