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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4115 Data de lançamento: 20/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE REQUISIÇÃO Nº32303 ORDEM DE COMPRA Nº2360 E DOC.ANEXO. 487,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE REQUISIÇÃO Nº32303 ORDEM DE COMPRA Nº2360 E DOC.ANEXO. 487,00
29/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4547 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 29/05/14 REF. MATERIAL ELÉTRICO PARA USO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE REQUISIÇÃO Nº 32303 ORDEM DE COMPRA Nº 2360 E DOC.ANEXO. 487,00
30/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 487,00
TOTAL 487,00 487,00 487,00
SALDO A PAGAR 0,00