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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4117 Data de lançamento: 20/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº2374 REQUISIÇÃO Nº32319 EM ANEXO. 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº2374 REQUISIÇÃO Nº32319 EM ANEXO. 15,00
26/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9539 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 26/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº 2374 REQUISIÇÃO Nº 32319 EM ANEXO. 15,00
02/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2014 TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00