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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Data de lançamento: 21/05/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3190.11.01.43.00.00 - 13º SALÁRIO
Natureza da despesa: 13o SALARIO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARLENE TEREZINHA WINCK DA SILVA MAIO/2014 440,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2014 REF. PGTO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARLENE TEREZINHA WINCK DA SILVA MAIO/2014 440,43
21/05/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO SERVIDORA EFETIVA MARLENE TEREZINHA WINCK DA SILVA NO MÊS DE MAIO/2014 440,43
23/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292092 PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 440,43
TOTAL 440,43 440,43 440,43
SALDO A PAGAR 0,00