| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROFESSORES CONTRATADOS EM MAIO/2014 | 11.772,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PROFESSORES CONTRATADOS EM MAIO/2014 | 11.772,08 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2014 | 11.772,08 | ||
| 28/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2014 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 11.772,08 | ||
| TOTAL | 11.772,08 | 11.772,08 | 11.772,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||