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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 431 Data de lançamento: 27/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA - IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº219 REQUISIÇÃO Nº30274 EM ANEXO. 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA - IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº219 REQUISIÇÃO Nº30274 EM ANEXO. 48,00
31/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 3017 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM COMPRA Nº 219 REQUISIÇÃO Nº 30274 48,00
TOTAL 48,00 48,00 0,00
SALDO A PAGAR 48,00