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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIONES BIRKAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4471 Data de lançamento: 23/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE CONSERTO COM FIBRA NO TETO ENDIREITAR GABINE, MONTAGEM E SOLDA NA GABINE DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2413 REQUISIÇÃO Nº32364 EM ANEXO. 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2014 PRÉVIO REFERENTE CONSERTO COM FIBRA NO TETO ENDIREITAR GABINE, MONTAGEM E SOLDA NA GABINE DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2413 REQUISIÇÃO Nº32364 EM ANEXO. 490,00
09/06/2014 LIQUIDADO CFE NF= 064 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 09/06/14 REF. CONSERTO COM FIBRA NO TETO ENDIREITAR GABINE, MONTAGEM E SOLDA NA GABINE DA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM COMPRA Nº 2413 REQUISIÇÃO Nº 32364 EM ANEXO. 490,00
TOTAL 490,00 490,00 0,00
SALDO A PAGAR 490,00