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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4477 Data de lançamento: 23/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO AO RESTAURANTE PASQUALLI CFE REQUISIÇÃO Nº32390 ORDEM DE COMPRA Nº2447 EM ANEXO. 4.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO AO RESTAURANTE PASQUALLI CFE REQUISIÇÃO Nº32390 ORDEM DE COMPRA Nº2447 EM ANEXO. 4.160,00
04/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1936-1941 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO DOS SANTOS EM 04/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO RESTAURANTE PASQUALLI CFE REQUISIÇÃO Nº 32390 ORDEM COMPRA Nº 2447 EM ANEXO. 4.160,00
30/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2014 INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD - 4027 4.160,00
TOTAL 4.160,00 4.160,00 4.160,00
SALDO A PAGAR 0,00