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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2489 NOTA FISCAL Nº285373 E REQUISIÇÃO Nº32429 EM ANEXO. 217,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2489 NOTA FISCAL Nº285373 E REQUISIÇÃO Nº32429 EM ANEXO. 217,00
26/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2489 NOTA FISCAL Nº 285373 E REQUISIÇÃO Nº 32429 EM ANEXO. 217,00
27/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 217,00
TOTAL 217,00 217,00 217,00
SALDO A PAGAR 0,00