| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº32411 ORDEM COMPRA Nº2465 EM ANEXO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº32411 ORDEM COMPRA Nº2465 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 285573 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MANUTENÇÃO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº 32411 ORDEM COMPRA Nº 2465 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||