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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4506 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS-REDE AGUA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº2463 REQUISIÇÃO Nº32419 EM ANEXO. 17,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº2463 REQUISIÇÃO Nº32419 EM ANEXO. 17,88
27/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 198490 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/05/14 REF. MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº 2463 REQUISIÇÃO Nº 32419 EM ANEXO. 17,88
28/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 17,88
TOTAL 17,88 17,88 17,88
SALDO A PAGAR 0,00