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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº32392 ORDEM DE COMPRA Nº2459 EM ANEXO. 335,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº32392 ORDEM DE COMPRA Nº2459 EM ANEXO. 335,40
27/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1283 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/05/14 REF. MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº32392 ORDEM COMPRA Nº2459 EM ANEXO. 335,40
28/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 335,40
TOTAL 335,40 335,40 335,40
SALDO A PAGAR 0,00