| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS MAIO/2014 | 264,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | REF.PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS MAIO/2014 | 264,87 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO DA SERVIDORA IRENGARTE HOLDEFER ARALDI EM MAIO/2014 | 264,87 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1538 PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 264,87 | ||
| TOTAL | 264,87 | 264,87 | 264,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||