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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4632 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº220088166525 ORDEM DE COMPRA Nº2572 REQUISIÇÃO Nº32509 EM ANEXO. 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº220088166525 ORDEM DE COMPRA Nº2572 REQUISIÇÃO Nº32509 EM ANEXO. 89,00
29/05/2014 REF.PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE DOCUMENTO Nº 220088166525 ORDEM DE COMPRA Nº 2572 REQUISIÇÃO Nº 32509 EM ANEXO. 89,00
30/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2014 EMBRATEL - 32867 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00