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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4635 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
P´REVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº2570 REQUISIÇÃO Nº32498 EM ANEXO. 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 P´REVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº2570 REQUISIÇÃO Nº32498 EM ANEXO. 2.150,00
05/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4589 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 05/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA CHAVE BÓIA DO POÇO ARTESIANO Nº2(CILO)CFE ORDEM DE COMPRA Nº2570 REQUISIÇÃO Nº32498 EM ANEXO. 2.150,00
06/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00