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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4773 Data de lançamento: 03/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº 32563 ORDEM DE COMPRA Nº2614 EM ANEXO. 91,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº 32563 ORDEM DE COMPRA Nº2614 EM ANEXO. 91,42
05/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 199701 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 05/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº 32563 ORDEM COMPRA Nº 2614 EM ANEXO. 91,42
04/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 91,42
TOTAL 91,42 91,42 91,42
SALDO A PAGAR 0,00