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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4800 Data de lançamento: 03/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE RETIRADA,CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA E QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº32575 ORDEM DE COMPRA Nº2622 EM ANEXO. 2.157,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE RETIRADA,CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA E QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº32575 ORDEM DE COMPRA Nº2622 EM ANEXO. 2.157,25
05/06/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4592 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 05/06/14 REF.SERVIÇO RETIRADA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA E QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº32575 ORDEM COMPRA Nº2622 EM ANEXO. 2.157,25
06/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 2.157,25
TOTAL 2.157,25 2.157,25 2.157,25
SALDO A PAGAR 0,00