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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIONES BIRKAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4818 Data de lançamento: 04/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA E DESENCRAVAR A PORTA LATERAL,PINTURA DAS FAIXAS LATERAIS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2641 REQUISIÇÃO Nº32514 EM ANEXO. 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA E DESENCRAVAR A PORTA LATERAL,PINTURA DAS FAIXAS LATERAIS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2641 REQUISIÇÃO Nº32514 EM ANEXO. 265,00
09/06/2014 LIQUIDADO CFE NF= 069 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF.SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA E DESENCRAVAR A PORTA LATERAL,PINTURA DAS FAIXAS LATERAIS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº2641 REQUISIÇÃO Nº32514 EM ANEXO. 265,00
TOTAL 265,00 265,00 0,00
SALDO A PAGAR 265,00