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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 04/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº2660,REQUISIÇÃO Nº32637,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2014 REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº2660,REQUISIÇÃO Nº32637,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO RPA Nº25 EM ANEXO. BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 900,00
04/06/2014 REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 2660,REQUISIÇÃO Nº 32637,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº 25 EM ANEXO. BRUTO............R$ 900,00 INSS(11%)........R$ 99,00 LIQUIDO..........R$ 801,00 900,00
TOTAL 900,00 900,00 0,00
SALDO A PAGAR 900,00