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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4889 Data de lançamento: 05/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN.
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAÇÃO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2690 REQUISIÇÃO Nº32669 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº70074 EM ANEXO. 19,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAÇÃO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2690 REQUISIÇÃO Nº32669 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº70074 EM ANEXO. 19,45
05/06/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAÇÃO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2690 REQUISIÇÃO Nº 32669 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 70074 EM ANEXO. 19,45
05/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 19,45
TOTAL 19,45 19,45 19,45
SALDO A PAGAR 0,00