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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4910 Data de lançamento: 05/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOS 3 X 4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº09 ORDEM DE COMPRA Nº2687 REQUISIÇÃO Nº32665 EM ANEXO. BRUTO: R$ 15,00 INSS : R$ 1,65 LIQ. : R$ 13,35 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOS 3 X 4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº09 ORDEM DE COMPRA Nº2687 REQUISIÇÃO Nº32665 EM ANEXO. BRUTO: R$ 15,00 INSS : R$ 1,65 LIQ. : R$ 13,35 15,00
05/06/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOS 3 X 4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº09 ORDEM DE COMPRA Nº2687 REQUISIÇÃO Nº32665 EM ANEXO. BRUTO: R$ 15,00 INSS : R$ 1,65 LIQ. : R$ 13,35 15,00
06/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00