| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº2720 REQUISIÇÃO Nº32718 EM ANEXO. | 157,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº2720 REQUISIÇÃO Nº32718 EM ANEXO. | 157,73 | ||
| TOTAL | 157,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 157,73 | |||