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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4926 Data de lançamento: 06/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR EQUIPE DA SAÚDE PARA CURSO EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº32688 NOTA FISCAL Nº4045 ORDEM DE COMPRA Nº2715 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 9,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR EQUIPE DA SAÚDE PARA CURSO EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº32688 NOTA FISCAL Nº4045 ORDEM DE COMPRA Nº2715 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 9,80
06/06/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR EQUIPE DA SAÚDE PARA CURSO EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº32688 NOTA FISCAL Nº4045 ORDEM DE COMPRA Nº2715 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 9,80
TOTAL 9,80 9,80 0,00
SALDO A PAGAR 9,80