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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 06/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2714 REQUISIÇÃO Nº32690 DOCUMENTO EM ANEXO. 13,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2714 REQUISIÇÃO Nº32690 DOCUMENTO EM ANEXO. 13,80
06/06/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 9108 4329 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2714 REQUISIÇÃO Nº 32690 DOCUMENTO EM ANEXO. 13,80
TOTAL 13,80 13,80 0,00
SALDO A PAGAR 13,80