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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4965 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32737 ORDEM DE COMPRA Nº2771 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392426 EM ANEXO. 243,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32737 ORDEM DE COMPRA Nº2771 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1392426 EM ANEXO. 243,04
09/06/2014 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 32737 ORDEM DE COMPRA Nº 2771 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1392426 EM ANEXO. 243,04
12/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 243,04
TOTAL 243,04 243,04 243,04
SALDO A PAGAR 0,00