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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4973 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2775 REQUISIÇÃO Nº32743 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº12 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2775 REQUISIÇÃO Nº32743 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº12 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 10,00
09/06/2014 REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2775 REQUISIÇÃO Nº 32743 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº12 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO......... R$ 10,00 INSS(11%)..... R$ 1,10 LIQUIDO........R$ 8,90 10,00
TOTAL 10,00 10,00 0,00
SALDO A PAGAR 10,00