| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2774 REQUISIÇÃO Nº32742 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº10 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO............. R$ 10,00 INSS(11%)......... R$ 1,10 LIQUIDO.......... R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2774 REQUISIÇÃO Nº32742 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº10 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO............. R$ 10,00 INSS(11%)......... R$ 1,10 LIQUIDO.......... R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 09/06/2014 | REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2774 REQUISIÇÃO Nº 32742 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 10 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO............. R$ 10,00 INSS(11%)......... R$ 1,10 LIQUIDO.......... R$ 8,90 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||